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注册送38满100可提现县清泉镇人民政府2019年部门预算公开

索引号 6207250029/2019-00005 发文字号
关键词 发布机构 清泉镇
公开形式 主动公开 公开目录
生成日期 2019-05-10 15:25:00 是否有效

注册送38满100可提现县清泉镇人民政府2019年

部门预算公开说明

一、部门职责

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进注册送6满20可提现,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人代会决议。
    2、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。。

7.承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

清泉镇人民政府下辖注册送38满100可提现县城市卫生管理所,注册送38满100可提现县城市卫生管理所属自收自支的事业单位,清泉镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、计划生育服务中心、农业综合服务中心、武装部。

    三、部门预算安排情况

2019年清泉镇人民政府一般公共预算财政拨款收入4022.65万元,比2018年预算增加1600.04万元,增加的主要原因是为2019年一般公共预算增加1248.88万元的项目预算。

(一)部门预算收支总体情况

2019年度预算收入总计4022.65万元,支出总计4022.65万元。与上年预算数相比,收入增加1600.04万元,增长66%,支出增加1600.04万元,增长66%。主要原因是四个社区、两个村委会购置办公楼,还对红寺湖村委会和文化街社区进行修缮。

2019年度预算收入合计4022.65万元,全部为财政拨款收入。

2019年度预算支出合计4022.65万元,基本支出2773.77万元,项目支出1248.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入4022.65万元,较上年预算数增加1600.04万元,增长66%。主要原因是主要原因是四个社区、两个村委会购置办公楼,红寺湖村委会和文化街社区进行修缮。

2019年度一般公共年预算财政拨款支出4022.65万元,较上年预算数增加1600.04万元,增长66%。主要原因主要原因是四个社区、两个村委会购置办公楼,红寺湖村委会和文化街社区进行修缮。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1646.44万元,占41%,较上年预算数增加298.4万元,主要原因是加强社区工作,增加工作人员;社会保障和就业支出231.95万元,较上年预算数增加50.96万元,主要原因是是加强社区工作,增加工作人员;卫生健康支出76.69万元,较上年预算数增加8.98万元,主要原因是是加强社区工作,增加工作人员。节能环保支出43.02万元,较上年预算增加43.02万元,主要原因实施节能环保农村土炕改造工程项目。城乡社区支出1658.68万元,较上年预算增加1090.1万元,主要原因购置四个社区的办公楼。农林水支出349.05万元,较上年预算增加91.55万元,主要原因是购置2个村办公楼,村干部报酬和村级经费增加。住房保障支出131.85万元,较上年预算增加14.45万元,主要原因是是加强社区工作,增加工作人员。

三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2773.77万元。其中:人员经费2241.69万元, 较上年预算增加279.16万元,主要原因是主要是落实机关单位职工工资和村委干部提标政策,还有加强社区工作,增加工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1780.96万元,较上年预算增加1323.88万元,主要原因是四个社区、两个村委会购置办公楼,红寺湖村委会和文化街社区进行修缮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。    

四、部门“三公”经费等预算安排情况

 1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费3万元,比2018年预算相比无变化。                                                                  

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

2019年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年机关运行费539.58万元,其中:办公费38万元、水费3万元、电费13.95万元,邮电费16.27万元、差旅费16.81万元、取暖费41.25万元,物业管理费172万元,维修费33.5万元,公务接待费3万元,专用燃料费21万元,劳务费133.5万元。

(二)政府采购安排情况

2019年本部门(单位)政府采购预算总额4681.61万元,其中:政府采购货物预算461.41万元,工程采购预算3379万元,政府采购服务预算841.2万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1722.11万元,其中:单位共有车辆12辆,价值113.33万元,车辆全部为环卫所垃圾车。

2019年拟采购固定资产约990.33万元,主要包括:县府、前窑、北街社区办公楼购置。

(四)预算绩效情况

我镇2019年整体预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经县财政局初步审核后予以通过,在2019年预算执行过程中,我镇将按照绩效目标的各项指标严格执行,并从严做好绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我镇将对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                               清泉镇人民政府

       2019年5月10日

2019年清泉镇人民政府部门预算公开表.xls



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